需要先交納,不交納的話會(huì)產(chǎn)生滯納金。
老師晚上好,建筑勞務(wù)公司每月支付給農(nóng)民工的勞務(wù)費(fèi)工資,超過了伍佰元了沒有超過貳萬元,需要繳納增值稅嗎?如果不想預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的話,簽成監(jiān)時(shí)勞動(dòng)合同,按工資薪金申報(bào)繳報(bào),可以嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)的稅款可以等年底再繳納嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在扣了,下月又沒工資發(fā),然后相抵了又不超過可以不用扣稅,到時(shí)候稅費(fèi)又得退回,想問如果現(xiàn)在先不繳納,到時(shí)候需要繳納的話會(huì)不會(huì)扣滯納金?
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題: 這邊稅務(wù)要求項(xiàng)目工程預(yù)繳要在次月的申報(bào)期才能預(yù)繳,但是總公司又要先預(yù)繳才能開發(fā)票,以前我們是當(dāng)月先去稅局預(yù)繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務(wù)當(dāng)月工程款不讓預(yù)繳,要等到次月申報(bào)期才能交,總公司 沒有預(yù)繳又不肯先給開票,稅務(wù)說如果是預(yù)收款的話,可以在當(dāng)月預(yù)繳,現(xiàn)在急著開票想知道預(yù)收款和工程款預(yù)繳或者抵減的時(shí)候會(huì)有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預(yù)繳時(shí)間對(duì)不上
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢?cè)撁麊T工是沒有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會(huì)記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會(huì)退了。
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
老師,工資是5-7三個(gè)月的工資12000一起發(fā),但我5-6二個(gè)月沒申報(bào)個(gè)稅,這樣我是不是要先繳稅
如果產(chǎn)生了個(gè)稅,就需要及時(shí)繳納。