你好 你們租期是20.1月開始的 就補(bǔ)做費(fèi)用 201-20.7月 補(bǔ)做到8月里面去 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款 有發(fā)票和租賃合同的 就可以來(lái)入賬 借管理費(fèi)用-加油費(fèi)等貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位跟個(gè)人簽訂了租賃個(gè)人小汽車的協(xié)議,租期三年從2020.1.152023.1.15,租賃費(fèi)每月750元,按年每次支付9000元。但是合同我現(xiàn)在才拿到。請(qǐng)問(wèn)怎么入賬處理?并且現(xiàn)在每個(gè)月本小汽車的油費(fèi)路橋費(fèi)年檢費(fèi)等費(fèi)用我怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司租用了一個(gè)私人的汽車,已簽訂租賃合同,租用期三年3600元,一個(gè)月100元,那車主去代開發(fā)票應(yīng)該是按照3600元這個(gè)金額開哈,那么我公司財(cái)務(wù)做賬時(shí)這筆費(fèi)用是要一次性計(jì)提還是每月計(jì)提100元這樣啊,還麻煩老師提供一下具體的分錄,謝謝
老師,我們2020年是小規(guī)模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購(gòu)買一輛奔馳車,價(jià)稅合計(jì)8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現(xiàn)金付定金20000元,銷售商已給我公司開具發(fā)票;同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費(fèi)用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個(gè)月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開給我公司兩張發(fā)票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬(wàn)元賣給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)老師,這整個(gè)過(guò)程如何做賬務(wù)處理?
郭老師,麻煩問(wèn)下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問(wèn)題 一、我們把張某個(gè)人房子租過(guò)來(lái),簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們?cè)诎褟埬撤孔幽匙饨oA公司,租期一年18900元,含稅價(jià),并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個(gè)方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個(gè)委托協(xié)議,我們租出去并給對(duì)方公司開了租賃發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
老師,請(qǐng)教一個(gè)工作上碰到的問(wèn)題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購(gòu)入車款+購(gòu)置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí):計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計(jì)折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰(shuí)開呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問(wèn)題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫(kù)存沒(méi)有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
不做待攤?
不是借長(zhǎng)期待攤-租車費(fèi)27000,待應(yīng)付賬款,然后每月攤銷,借管理費(fèi)用-租車費(fèi)750待長(zhǎng)期待攤750,支付時(shí)借應(yīng)付賬款,待銀存/現(xiàn)金
你好 你現(xiàn)在1-7月都結(jié)賬了 你就不做分錄 了 直接補(bǔ)做費(fèi)用到8月 。 8月之后的費(fèi)用分?jǐn)?
1至7月直接入費(fèi)用有沒(méi)有問(wèn)題?協(xié)議是對(duì)方按年給我提供9000元的稅局代開發(fā)票,這樣項(xiàng)目也對(duì)不上啊
你好 沒(méi)有問(wèn)題。 你現(xiàn)在本來(lái)是應(yīng)該按月來(lái)做 。只是你們一直沒(méi)有做 到8月了 你就只有補(bǔ)做到8月里面去 。 你后面9-12月里面 是可以按月做費(fèi)用的 實(shí)際就是1-12月期間都做了 怎么會(huì)對(duì)不上
你說(shuō)2020.1-2020.7直接做費(fèi)用不攤銷啊
你好 是的 因?yàn)楝F(xiàn)在都8月了 。 你如果要按月去分?jǐn)?就要反結(jié)賬去改1-7月的賬
我不能直接在8月份補(bǔ)1月至7月的攤銷的嗎?然后正常攤銷8月份的?
你好 可以直接補(bǔ)攤銷 1-7月補(bǔ)攤銷的費(fèi)用在8月做 。 然后8月的攤銷單獨(dú)做一筆在8月即可