您好,是有影響的,可以扣除,則少計(jì)提所得稅費(fèi)用。
這道題里,納稅申報(bào)是否扣除該項(xiàng)管理費(fèi)用對(duì)結(jié)果有影響嗎?
因?yàn)楣具B續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們調(diào)整19年納稅申報(bào),財(cái)務(wù)打算調(diào)小加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用這塊,如果這樣改動(dòng),我們剛認(rèn)定了2020年高企,對(duì)項(xiàng)目申報(bào)又會(huì)有影響,請(qǐng)問(wèn)還有沒(méi)有其他辦法呢
老師 無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) 不影響當(dāng)期所得稅嗎 這道題是 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的支出 計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),那2019年當(dāng)期所得稅沒(méi)有扣減管理費(fèi)用和加計(jì)扣除的金額合計(jì) 不是多交了一部分稅嗎 這個(gè)不用調(diào)整嗎(2020年匯算清繳的時(shí)間是4月28日,財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日是4月25日)
如果之前有幾個(gè)月每個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額都不對(duì) 那用返回修改嗎 還是一并修改在最新申報(bào)月份? (不影響個(gè)稅金額 個(gè)稅都是0 )
如果員工a當(dāng)月入職當(dāng)月離職,忘記給他申報(bào)個(gè)稅了(個(gè)稅是0)能否在下個(gè)月給他申報(bào)?在下個(gè)月申報(bào)要用到他的減除費(fèi)用5000元,我這邊扣減了,對(duì)他在其他公司報(bào)個(gè)稅有沒(méi)有影響?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
沒(méi)懂,麻煩您分別說(shuō)一下納稅申報(bào)時(shí)扣除和沒(méi)扣除管理費(fèi)用,前期差錯(cuò)更正減少的未分配利潤(rùn)吧
您好,少計(jì)提375萬(wàn)元折舊,若可以稅前扣除,則借所得稅費(fèi)用-375*0.25貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。若不可以扣除,則沒(méi)有分錄。所以可以扣除減少費(fèi)用,增加未分配利潤(rùn)。
如果題目中的納稅沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整,那么答案會(huì)發(fā)生變化嗎?如果發(fā)生變化的話,那最終結(jié)果應(yīng)該是多少?
您好,您說(shuō)的沒(méi)有納稅調(diào)整是所得稅前不扣除?
題目里不是說(shuō)雖然當(dāng)時(shí)忘記了管理費(fèi)用,但是在納稅申報(bào)的時(shí)候扣除了嘛。我想問(wèn)的是,如果當(dāng)時(shí)納稅申報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)沒(méi)有扣除,2017年因前期差錯(cuò)更正而調(diào)整的未分配利潤(rùn)是多少
您好,調(diào)整的金額是375*(1-25%)
嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來(lái)攤?我有點(diǎn)蒙。。。
您好,不好意思,后面的題目涉及擔(dān)保余值,我不是很理解。