結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?3000貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額3000?結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?5000貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬
本月銷項5000,進項3000,上月留底4000,月末該做哪些分錄,老師麻煩你最好把金額寫在后面,謝謝,是初學者
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關的分錄處理謝謝老師。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據(jù)相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師。你好。如果本月銷項稅是1600 。上月進項留底800 本月新到進項票550 之前代賬會計 做賬代認證進項稅額300 。本月把550和300都勾選認證了 請問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
您好~想咨詢下,有了解納稅等級修復的嗎?一般公司等級比較低,怎么才能提高信用等級。主要目的:提高發(fā)票使用額度。
個體工商戶生產經營所得稅率表
老師,鋼貿行業(yè)訂購多規(guī)格鋼板,銷售方開票按照規(guī)格、數(shù)量匯總平均單價給開的票,這樣可以嗎?
你好,老師,開餐費發(fā)票,金額有點大,需不需要簽一份合同?
制造業(yè)的工人工資怎么入公司成本,社保買和不買如何進行個稅申報
公司的房產稅由公司承擔,房產稅可以抵到公司成本嗎
不能連續(xù)3年虧損,看的是利潤表上的利潤總額還是匯算清繳納稅調整之后的利潤總額?
老師,今天公司外購中秋月餅22盒合計金額1210元,準備發(fā)給員工,款是由我們公司小李墊付的,請問老師,這個賬該怎么做呢,會計分錄怎么做
物流公司處理自用車輛需要繳納增值稅嘛
老師電子稅局3季度申報有變動,老師有變動以后的申報流程嗎?