你開出填寫附表1 ,你這個(gè)開紅字信息表,是購買方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才填寫附表2 這個(gè),你這個(gè)交稅,那這個(gè)現(xiàn)在體現(xiàn)是本年累計(jì)數(shù)包括,你這個(gè)開紅字發(fā)票是附表1 這個(gè)藍(lán)字-紅字去申報(bào) 假設(shè)你開13%貨物專票,填寫13%貨物 專票,藍(lán)字-紅字去填寫
開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫是么?另外還有一個(gè)問題就是之前有月份負(fù)數(shù)發(fā)票因?yàn)閷?duì)方稅號(hào)開錯(cuò)了但是忘記撤銷了導(dǎo)致這部分款先提前交給稅務(wù)局了,那這部分已經(jīng)交的款這個(gè)月是在哪里填報(bào)體現(xiàn)呢?
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問怎么辦
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開錯(cuò)了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對(duì)嗎?老師
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
是我開的信息表,對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是這樣填的沒問題吧?現(xiàn)在還有另外一個(gè)情況是之前月份也是開的信息表但是當(dāng)時(shí)把對(duì)方納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了就沒有成功可是清卡的時(shí)候清不了,國稅那邊提示欠款所以當(dāng)時(shí)把這部分稅款交了,后來次月去申請(qǐng)把這個(gè)紅字撤銷了,那我這部分多繳的稅款應(yīng)該在哪里填寫進(jìn)行扣減呢
是的,是的,多交稅,那這個(gè)需要問你稅局口徑, 原則這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫負(fù)數(shù)這樣,看你稅局咋說的,