出售固定資產(chǎn)的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅的,可以用公司進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
一般納稅人出售固定資產(chǎn)發(fā)生的銷項(xiàng)稅(開(kāi)普票的)算固定資產(chǎn)的清理費(fèi)用嗎?還有這個(gè)月銷項(xiàng)只開(kāi)了這些普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)賬嗎,讓稅負(fù)跟平時(shí)差不多?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)開(kāi)具普通發(fā)票不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該看購(gòu)買方要專票還是普票吧,這個(gè)不管是3個(gè)點(diǎn)還是2個(gè)點(diǎn)的稅始終都是購(gòu)買方承擔(dān)這個(gè)稅,銷售方代扣代繳啊,購(gòu)買方是一般納稅人還是會(huì)選擇專票吧,還可以多抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅,是不是?
老師我們是汽車銷售的一般納稅人 我們走得固定資產(chǎn)清理 對(duì)方不需要發(fā)票 我們這個(gè)銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一般納稅人,如果購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)候取得的發(fā)票是普通發(fā)票不能抵扣,用過(guò)一段期間之后想把它賣了。我們銷售時(shí)候可以按3%開(kāi)票納稅嗎?
一般納稅人,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),有些已抵扣進(jìn)項(xiàng),有些未抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在的問(wèn)題就是想問(wèn),還沒(méi)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)會(huì)影響出售嗎?我是按照日期勾選的,有幾個(gè)固定資產(chǎn)還沒(méi)輪到我勾選,就安排先出售了。到時(shí)候我還是會(huì)安排勾選的。只是時(shí)間問(wèn)題了。
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫(xiě)成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎