你好,這樣計(jì)算就可以的
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師,我想請(qǐng)問一下,我公司月末經(jīng)常存在已完工但尚未質(zhì)檢入倉的產(chǎn)品,比如6-30日已經(jīng)做完了,但是質(zhì)檢已經(jīng)下班了,通常要等到7-1日才質(zhì)檢完工入倉,6月份的賬務(wù)我把這些產(chǎn)品當(dāng)做在產(chǎn)品處理,相應(yīng)的金額留在了生產(chǎn)成本的借方,7月份的時(shí)候,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品在6月份已經(jīng)全部做完了,我7月份就沒有成本發(fā)生,是不是就是用上月剩的成本費(fèi)用除以本期入倉數(shù)即可?
9.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅稅率為9%,2019年該企業(yè)發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下: (1) 6月10日,購入一棟廠房作為生產(chǎn)車間用于擴(kuò)大生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬元,增值稅稅額為13.5萬元,款項(xiàng)以支票支付。 (2)7月1日,甲企業(yè)生產(chǎn)的A產(chǎn)品的在產(chǎn)品數(shù)量為2400件,其直接材料費(fèi)用100萬元(原材料隨加工進(jìn)度陸續(xù)投入)、直接人工費(fèi)用150萬元、制造費(fèi)用50萬元。本月生產(chǎn)A產(chǎn)品發(fā)生直接材料費(fèi)用10萬元,直接人工費(fèi)用15萬元,制造費(fèi)用5萬元。月末, A產(chǎn)品完工入庫1600件,未完工在產(chǎn)品800件,在產(chǎn)品平均完工率為50%,該企業(yè)生產(chǎn)費(fèi)用采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。 (3) 8月1日,為乙公司承建倉庫一棟,雙方簽訂合同并約定工程價(jià)款為440萬元,增值稅稅額為39.6萬元。合同簽訂當(dāng)日乙公司以銀行存款預(yù)付了工程含稅總價(jià)款的50%,余款于勞務(wù)完成時(shí)支付。 (4) 12月31日,倉庫建造工程累計(jì)已發(fā)生成本100萬元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本400萬元。甲企業(yè)采用已發(fā)生成本占總成本比例確認(rèn)完工進(jìn)度。假定該勞務(wù)全
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,產(chǎn)品銷售價(jià)格中均不含增值稅金額。銷售產(chǎn)品為公司的主營業(yè)務(wù),在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月5日向A公司銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批100000件,單價(jià)10元。為了鼓勵(lì)多購商品,甲公司同意給予A公司10%的商業(yè)折扣。該批商品的實(shí)際成本是500000元,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。(2)6月10日為拓展市場發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3000元,以銀行存款支付。(3)6月30日將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給銷售人員,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為30000元,市價(jià)為50000元。(4)6月30日,分配本月材料費(fèi)用,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料700000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料300000元,車間管理部門領(lǐng)用材料43000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料7000元。(5)計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的日常經(jīng)營活動(dòng)中的城市維護(hù)建設(shè)稅5100元,教育費(fèi)附加1700元。(6)結(jié)轉(zhuǎn)本月隨同產(chǎn)品出售但不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本4000元。假定除上述資料外
以下是某大中型企業(yè)2021年8月份發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄:(1)8月2日,收到某外商投資800000元,其中600000元作為實(shí)收資本,另200000元作為資本公積,公司收到該投資者的投資后存入銀行,其他手續(xù)已辦妥;(2)8月3日,企業(yè)向銀行借款100000元,期限為6個(gè)月,款項(xiàng)已存入銀行;(3)8月5日,購入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,該設(shè)備的買價(jià)80000元,運(yùn)雜費(fèi)3000元,包裝費(fèi)800元,全部款項(xiàng)使用銀行存款支付,設(shè)備當(dāng)即投入使用;(4)8月6日,從C公司購入乙材料1000千克,每千克30元;購入丙材料200千克,每千克100元。貨款尚未支付,兩種原材料尚未驗(yàn)收入庫。(5)8月10日,結(jié)轉(zhuǎn)已驗(yàn)收入庫的乙丙兩種原材料的采購成本;(6)8月12日,倉庫發(fā)出乙材料,基本車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用10000元,車間一般性消耗5000元;(7)月末,企業(yè)計(jì)算出應(yīng)付給生產(chǎn)工人和車間管理人員工資共計(jì)40000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資15000元,
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?