你好,填寫在這個表格中,請看圖
老師我們是一般納稅人 請問下航天服務費280說能全額抵扣 報稅時填哪 該怎么填
老師想問開票軟件服務費280元,能全額抵扣嗎?納稅申報時候在哪行填寫?
請問一下老師,航天的開票服務費280元全額抵扣分錄怎樣做呢?還有申報表金額填在哪里呢?
一般納稅人,航天信息服務費,應該可以全額抵扣,想知道納稅表填哪個地方。想3月報稅抵扣,應該怎么做賬。耿老師
老師,金稅盤服務費280怎么填才能抵稅280,我們是小規(guī)模納稅人,在主表填哪里?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這個只需要填下280嗎 需要上傳或者附這個發(fā)票嗎? 我當月有選發(fā)票抵扣的 與這個有沖突嗎?
你好,需要填寫這個申報表,還需要去稅局做這個發(fā)票信息的備案 當月有選發(fā)票抵扣的,是這個280的發(fā)票認證了的意思?
1.這個航天服務費280是要到稅務局現(xiàn)場備案嗎 電子稅務局可以操作嗎? 2.我說的發(fā)票抵扣的意思是 7月我們有三千多的銷項 之前有個三萬多的進項 這次我點勾選抵扣了 不是三萬已經(jīng)夠抵扣7月銷項了嘛 那我在填這個280的會不會有啥影響 是不是我三萬多進項里就會少抵扣280 就是這個意思
你好 1,需要去稅局大廳填表備案,是否可以通過電子稅務局操作,就需要看你當?shù)赜袥]有提供這方面的服務了 2,這種情況280是填寫本期發(fā)生額280,應抵扣280,實際抵扣0,期末余額280
老師你的意思是不是這個280就可以留著以后抵扣
你好,是的,280的金額是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
老師 像我這次只需要抵扣三千多 勾選的只有三萬多的 那還剩下這么多沒抵扣的 會在報表哪一欄顯示?。?
你好,會在增值稅申報表的期末留抵稅額欄次顯示
我現(xiàn)在申報就能顯示出留底的稅額嗎 還是下次申報時才能顯示?
你好,申報當期就能在增值稅申報表的期末留抵稅額欄次顯示
老師 主表這里要填嗎 我還什么都沒填都是填了附表自動跳的數(shù)據(jù) 然后老師你說的280可以下期留抵的 主表上沒有看到反映出280
你好,沒有看到你主表的應納稅額減征額欄次數(shù)據(jù),無法判斷你是否填寫正確的
老師 我是這樣填的 第三張主表自動導出來的數(shù)據(jù)
你好,是的,是這樣填寫的
因為我是想著本期抵扣的夠了 那就下次再抵扣280元 但是這個280元在主表上又沒顯示 那我下次要抵扣280該怎么弄
你好,下次要抵扣280的時候,在減免表格填寫期初余額280,本期發(fā)生額0,應抵減280,實際抵減280,期末余額0
老師 你看看 我要是現(xiàn)在抵扣 怎么出現(xiàn)-280 這是正常的嗎
你好,不正常,你當期都有留抵稅額,這種情況不需要填寫280在應納稅額減征額欄次的 只有當期有增值稅應納稅額的情況下,才需要把280填寫在應納稅額減征額欄次的