你好 你可以在電子稅務(wù)局里面 可以備案的 。登錄電子稅務(wù)局—在申請類中添加一般納稅人簡易辦法征收備案—進入一般納稅人簡易辦法征收備案模塊 :申請之后受理通過返回首頁→→辦理進度查詢→→網(wǎng)上申請文書結(jié)果查詢及領(lǐng)取→→查詢到增值稅一般納稅人簡易征收備案受理通過就可以了。
我司經(jīng)營二手貨物,選擇簡易計稅方式計稅,需要向稅務(wù)機關(guān)備案嗎?如果需要,具體流程是啥樣的
廣西博興建筑工程有限公司為一般納稅人,由于建房需要,2021年7月10日需要對外采購鋼材一批,合計200噸。擬向以下供貨商采購 (1)如果向小規(guī)模納人采購,價格是3050元/噸(含稅),開增值稅普通發(fā)票,稅率為1%。 (2)如果向一般納稅人采購,價格是3460元/噸(含稅),開增值稅專用發(fā)票,稅率為13%。 (3)如果向個體戶采購,采購價格是2830元/噸,個體戶到稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,稅率為1%。 (4)向某個人采購,采購價格是2630元/噸,只取得收據(jù)入賬。 1計算四個采購方案及稅負 2.如何實現(xiàn)利益最大化 3.稅收籌劃的政策依據(jù) 4.稅收籌劃后的稅負分析和計算 5.稅收籌劃方案實施的具體措施
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術(shù)進口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費,然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
(1)甲方案需投入160萬元購置生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備使用壽命為5年,采用直線法計提折舊,5年后設(shè)備無殘值。5年中每年營業(yè)收入為95萬元,付現(xiàn)成本為40萬元。(2)乙方案需投入150萬元購置生產(chǎn)設(shè)備,需墊皮20萬元營運資金,設(shè)備使用壽命為5年,采用直線法計提折舊,5年后凈殘值為10萬元。5年中每年營業(yè)收入為90萬元,第一年付現(xiàn)成本為35萬元,往后每年增加修理費和維護費5萬元。公司所得稅稅率為25%,公司資金成本為10%?!綪VIFA10%,5-3.791PVIF10%,1=0.909PVIF10%,2=0.826PVIF10%,3=0.751PVIF10%,4=0.683PVIF10%5-=0.621l(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))要求:(1)計算公司甲、乙投資方案的年折舊額。(4分)(2)填列公司甲、乙投資方案現(xiàn)金流量表A至o,不列示計算過程。(6分)(3)計算公司甲、乙投資方案的投資回收期。(4分)(4)計算公司甲、乙投資方案的凈現(xiàn)值NPV。(4分)(5)如果你是公司的財務(wù)經(jīng)理,結(jié)合公司投資項目投資回收期、凈現(xiàn)值NPV指標進行分析,對公司投資項目方案選擇做出財務(wù)決
甲運輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內(nèi)貨物運輸服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)進口美式長頭大卡車,海關(guān)審定的成交價格為80萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸費8萬元、保險費4萬元。(2)銷售國內(nèi)貨物運輸服務(wù),取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預(yù)收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點之日前購進的貨車,租期3個月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運輸公司一次性收取3個月含增值稅租金共計6.18萬元。甲運輸公司選擇適用簡易辦法計稅。已知:關(guān)稅稅率為20%、消費稅稅率為5%、進口貨物增值稅稅率為13%;交通運輸服務(wù)增值稅稅率為13%;交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;簡易辦法計稅增值稅征收率為3%。取得的增值稅扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月抵扣。要求:(1)計算甲運輸公司當月進口美式長頭大卡車應(yīng)繳納增值稅稅額。(2)計算甲運輸公司當月銷售國內(nèi)貨物運輸服務(wù)增值稅銷項稅額。
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
開票的時候這個稅率選擇好多呢?
你好 你們是一般納稅人 按3% 簡易計稅的話
不是3%減按2%嗎?
你好 你們是專門買來銷售二手貨物的話 是的 ;一般納稅人銷售舊貨按簡易辦法繳納增值稅,依照3%征收率減按2%征收增值稅 ;我上面看到其他貨物去了
那我開票的時候選擇稅率2%?
你好 按3%來開票 到時申請的申報繳納按2%繳納 減免的1%到時填寫免稅里面去
有沒有樣版申報表,可以發(fā)份給我看看不?
你好 抱歉 我手上沒有這個專門的申報表模板 。 你如果需要 問下其他老師手上有沒有 發(fā)給你參考下
好的,謝謝老師了,老師你真好
沒事的 希望能幫到你