需要的 有工資正常計(jì)提可以
老師你好,我們有個(gè)辦事處,每月的工資沒有計(jì)提,有多少發(fā)多少,做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在因資金問題,7月發(fā)6月工資只發(fā)了一半,剩下的我是等下個(gè)月一起做呢,還是本月要做計(jì)提呢?
老師,我單位有一員工6月30號(hào)離職,我現(xiàn)在做賬7月10號(hào)發(fā)工資,發(fā)的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號(hào)交社保交的是7月份的社保,其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對(duì)等,不知道怎么做了 我7月30號(hào)計(jì)提的工資是計(jì)提的7月份工資金額對(duì)嗎?
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā),每個(gè)月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒有發(fā),這個(gè)要怎么調(diào)整呢
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師你好,我麻煩問一個(gè)問題,就是我們每個(gè)月在計(jì)提工資的時(shí)候我們會(huì)計(jì)做賬會(huì)緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計(jì)提工資計(jì)提的是當(dāng)月的,我們一般發(fā)放不是在下個(gè)月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個(gè)月的,但是我見很多就是他們做賬的時(shí)候都是計(jì)提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計(jì)提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計(jì)提,本月發(fā)放,但實(shí)際他一般很多公司都是下個(gè)月才開始發(fā)放。
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎(jiǎng)勵(lì)的20萬(wàn)元,這個(gè)20萬(wàn)元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?需要交那些稅費(fèi)
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
現(xiàn)在我做的是7月份的賬,發(fā)的是6月工資,平時(shí)辦事處的工資都是走的其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在怎么計(jì)提呢。
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
這個(gè)月的就是做兩個(gè)分錄?
你好 是的 做這兩個(gè)的
老師,平時(shí)我們沒有計(jì)提,沒有進(jìn)入費(fèi)用,是暫時(shí)供給辦事處,等他們贏利了在還我們。
你好 一塊補(bǔ)計(jì)提就可以
老師報(bào)銷單是7月的,發(fā)票是8月開的,可以把發(fā)票放到7月的賬本里,做7月的費(fèi)用嗎?
老師請(qǐng)問可以嗎?
不可以 七月份做 八月份沖 然后做發(fā)票的
老師請(qǐng)問下,收入100元,其中有10是手續(xù)費(fèi),那計(jì)算稅的時(shí)候這10元也算收入嗎
手續(xù)費(fèi)你們負(fù)擔(dān) 做到收入里面
是的,那做到收入里面就要多交稅了?
你好 是的 多交稅的
老師,手續(xù)費(fèi)沒有收到發(fā)票做的是預(yù)付
沒有發(fā)票也可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用 發(fā)票到了沖財(cái)務(wù)費(fèi)用做發(fā)票的就可以
融資種類指的是什么?
你好 哪里看的這個(gè)
做點(diǎn)資料需要填這個(gè)。
融資類型:內(nèi)源融資和外源融資、短期融資與長(zhǎng)期融資、股權(quán)融資和債權(quán)融資、直接融資和間接融資。