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哪些情形下不允許納稅人申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

2020-08-09 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 23:57

1、零售煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)、化妝品等消費(fèi)品;
2、發(fā)生增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目適用免征增值稅規(guī)定(法律、法規(guī)及國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外);
3、其他個(gè)人提供增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外);
4、向消費(fèi)者個(gè)人提供增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目;5、增值稅年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)辦理一般納稅人資格等級(jí)而未辦理的。

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快賬用戶(hù)2373 追問(wèn) 2020-08-09 23:59

您好,如果我不交個(gè)人所得稅,會(huì)被查到嗎,還有對(duì)方的代扣代繳可以具體解釋一下嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 00:02

您好,因?yàn)檫@個(gè)也不是自己交的,所以對(duì)方不扣的話不交就可以,但是對(duì)方是付出了成本,他們要做賬,會(huì)做到勞務(wù)里,要稅前扣除的,所以他們會(huì)扣的,標(biāo)準(zhǔn)就是4000以?xún)?nèi),扣800之后再乘以20%。超過(guò)4000的就是 收入*(1-20%)*20%

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快賬用戶(hù)2373 追問(wèn) 2020-08-10 00:09

比如4000,對(duì)方會(huì)直接給我扣掉稅,在付我剩下的,還是按照原價(jià)4000付給我,他們那邊正常交稅做賬

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齊紅老師 解答 2020-08-10 00:13

您好,是扣掉之后的給您,但是這個(gè)因?yàn)槭前?0%交的稅,相對(duì)比較多。到年底匯算清繳的時(shí)候,會(huì)和您單位的實(shí)際工資再匯總計(jì)算,一般那時(shí)候如果您的稅率低的話,肯定是會(huì)退稅的。比如到年底各項(xiàng)扣除之后應(yīng)該按3%交,則現(xiàn)在多余部分繳納的到時(shí)候會(huì)退,因?yàn)橛?jì)算很多過(guò)程,退的不一定就是17%,但只要綜合稅率沒(méi)有達(dá)到20%都應(yīng)該會(huì)退。

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快賬用戶(hù)2373 追問(wèn) 2020-08-10 00:13

哦哦好的謝謝您

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