您好,通常都是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅中的
老師當(dāng)月的票,還沒(méi)勾選之前都做到代認(rèn)證里么,等確定勾選認(rèn)證哪幾張后在做到進(jìn)項(xiàng)稅里么,不能直接做到進(jìn)項(xiàng)稅里么
老師你好,當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,全部都驗(yàn)票了。但勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票時(shí),就勾選了幾張。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,收到專(zhuān)用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒(méi)有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒(méi)有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問(wèn)這條分錄的摘要寫(xiě)什么?
您好老師,在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證了發(fā)票,但是賬里沒(méi)有通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這樣的需要調(diào)整嗎?
有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,在哪里能查到是哪張發(fā)票沒(méi)勾選認(rèn)證?這個(gè)月把之前沒(méi)勾選認(rèn)證的全勾選認(rèn)證了,而且這個(gè)月又留了一部分發(fā)票沒(méi)認(rèn)證
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
你好老師,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅計(jì)提和繳納的分錄是啥
你好,借:所得稅 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納:借應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款