你好 是的 是不能計入成本的。
請問收回后繼續(xù)加工的應稅消費品,消費稅不能計入成本對吧???
消費稅在委托加工物資收回后直接對外出售,構(gòu)成收回委托加工物資成本,如果收回后繼續(xù)加工應稅消費品,則計入應交稅費-應交消費稅,予以抵減,銷售自產(chǎn)應稅消費品的消費稅應該進入哪里?
老師,您好! 請問小規(guī)模納稅人委托加工物資,收回后繼續(xù)加工應稅消費品的,消費稅也不計入委托加工物資的成本嗎?不能抵扣呢!
老師,為什么支付的收回后繼續(xù)加工應稅消費品的委托加工物資的消費稅不計入存貨成本?
老師,C為何對?收回委托加工物資,直接銷售的,消費稅入成本;繼續(xù)用于加工的,消費稅計入應交稅費
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
答案選擇的C選項,你看看答案是不是確實選錯了,老師
我看題目中收回后用于繼續(xù)加工非應稅消費品
你好 消費稅是價內(nèi)稅,本身包含在成本里的,但是繳納的消費稅是不需要計入成本的。