你好 可以補(bǔ)記這個月 沒入賬咋領(lǐng)用的 材料不是負(fù)數(shù) ?還是原來有庫存 ?
老師咨詢一下,上個月有兩張?jiān)牧喜少彽膯螕?jù),我忘記入賬了這個月付款才發(fā)現(xiàn),可以補(bǔ)登記在這個月嗎,還有這些材料在上個月已經(jīng)使用了,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們單位2015年12月的時候做的手工帳,購買了原材料,做了一筆,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒有這一筆應(yīng)付。16年的時候把這筆應(yīng)付又給付了。現(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
老師,有個問題,是這樣的,四月買東材料入庫了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒有收到,按照價稅合計(jì)入賬的材料,八月又買了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來貨到,發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯了,按照價稅合計(jì)的那個單價領(lǐng)用的?,F(xiàn)在入庫分路怎么做了,該如何調(diào)整,
老師好,請教一下,我們企業(yè)有兩種原材料在記賬的時候記串了,后來材料單價發(fā)生變化,現(xiàn)在這兩種材料已經(jīng)全部領(lǐng)用,但是賬面上兩種材料金額之和是一個負(fù)數(shù),該怎么處理呢?(所有業(yè)務(wù)都發(fā)生在本年度)
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,借原材料,其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi),那我這個賬務(wù)怎么處理呢
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
原來是還有庫存,然后我們單位沒有上系統(tǒng),所以給漏下,這個要怎么補(bǔ)做分錄
你好 這個正常補(bǔ)記原材料就可以 上個月正常做領(lǐng)用的分錄
是不是這個月,1,先做,借原材料,貸,銀行存款。2,借,生產(chǎn)成本,貸,原材料。做這樣嗎
然后是上個月領(lǐng)用的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個月成本
你好 上個月正常領(lǐng)用上個月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個領(lǐng)用后再按實(shí)際數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 生產(chǎn)成本 等貸原材料
上個月沒有領(lǐng)用就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣這個月成本就高出來,會不會影響
你好 沒有領(lǐng)用不能結(jié)轉(zhuǎn)成本 是按實(shí)際領(lǐng)用記成本的