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老師我這樣理解對嗎?就是6月份計提工資借方管理費用-2210,貸方應(yīng)付工資2210,等到7月份發(fā)放工資時借方應(yīng)付工資2210,貸方現(xiàn)金或銀行2210。

2020-08-08 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 10:12

你好是的,分錄這么做的。

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你好是的,分錄這么做的。
2020-08-08
少計提補(bǔ)上,計提一般是根據(jù)上個月工資表去計提的,不對可以更正這個,
2020-08-08
就看應(yīng)付職工薪酬科目余額表,的數(shù)字?
2023-08-24
您好 可以按您說的這樣處理
2022-01-18
你好,你的會計分錄是對的,但是9月的只能在9月計提,不可在8月
2024-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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