少計(jì)提補(bǔ)上,計(jì)提一般是根據(jù)上個(gè)月工資表去計(jì)提的,不對可以更正這個(gè),

老師好,發(fā)放工資,附一張工資表實(shí)發(fā)工資2420,5月份的但憑證是6月份的借應(yīng)付工資2420,貸庫存現(xiàn)金2420。計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-工資2210,貸方應(yīng)付工資2210,計(jì)提工資2210怎么算的呀?
老師我這樣理解對嗎?就是6月份計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-2210,貸方應(yīng)付工資2210,等到7月份發(fā)放工資時(shí)借方應(yīng)付工資2210,貸方現(xiàn)金或銀行2210。
老師好,5月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-2420,貸應(yīng)付職工薪酬2420,6月份附5月份的工資表發(fā)放5月份的工資,借應(yīng)付職工薪酬2420貸現(xiàn)金2420,為什么說5月份計(jì)提工資是按上個(gè)月的工資表計(jì)提呢?附工資表不也是5月份的嗎?
老師下午好,6月份計(jì)提工資是2210元,7月份發(fā)6月份的工資是2210元,但是7月初申報(bào)6月份的個(gè)人所得稅時(shí)報(bào)了2420,現(xiàn)在怎么辦?
老師 計(jì)提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計(jì)提本月工資是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
若8月開票確認(rèn)收入,10月發(fā)生退貨,是沖減8月收入還是沖減10月收入
老師好!需要年度財(cái)務(wù)報(bào)告,我提供財(cái)務(wù)報(bào)表,是一樣的嗎?
2020年前虧損200萬,2021年-2025年9月盈利10萬,注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?
老師好,建筑工程掛靠方開回來的發(fā)票計(jì)入了工程施工,現(xiàn)在要查欠哪個(gè)公司多少錢該怎么查呢
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期印花稅已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,再申報(bào)印花稅,合同日期寫今天可以嗎
老師,幼兒園的殘保金應(yīng)該怎樣申?工資額不管輸入多少都要交稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填


少計(jì)提補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上
老師我這樣理解對嗎?就是6月份計(jì)提工資借方管理費(fèi)用-2210,貸方應(yīng)付工資2210,等到7月份發(fā)放工資時(shí)借方應(yīng)付工資2210,貸方現(xiàn)金或銀行2210。
你這個(gè)不是實(shí)際發(fā)2420嗎,少計(jì)提,補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 2420-2210貸應(yīng)付職工薪酬2420-2210