您好,收到總公司的款,借;銀行存款,貸:預(yù)收賬款。
老師,分公司以總公司的名義簽合同,總公司進行收款后打給分公司,我們分公司收到總公司打過來的款,怎么做賬?
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
老師你好,有一筆教材費,打錯了打到我們分公司了,應(yīng)該給到總公司,我們收了還給總公司,怎么還已什么名義還,總公司給我們開個收據(jù),走往來款可以么
總公司與對方公司簽訂合同,已經(jīng)以總公司作為銷售方進行過開票和收款了。 現(xiàn)因業(yè)務(wù)原因需要轉(zhuǎn)給分公司做,要以分公司名義進行開票和收款,是否可行?(分公司獨立賬套,可以對外簽合同)
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
那預(yù)收賬款要一直掛著嗎
您好,不是的,等給客戶開具發(fā)票后,再沖這個預(yù)收賬款,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
發(fā)票是總公司以總公司的名義開給客戶的,那我收到總公司轉(zhuǎn)回給我的款,我是要做主營業(yè)務(wù)收入嗎?就是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 金額就是總公司轉(zhuǎn)過來的實際金額
您好,如果是總公司以總公司名義開給客戶的發(fā)票,那貴單位收到總公司轉(zhuǎn)過來的款,建議借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。
可是我們不會把錢轉(zhuǎn)回去總公司呀,那這樣做不是一直掛在其他應(yīng)付款上面了嗎
您好,如果不給總公司轉(zhuǎn)回了,應(yīng)該一直掛著,或者與總公司協(xié)商如何處理。
我們一直都是做的 銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入
這個做法是錯誤的嗎
您好,如果不是貴單位開具的發(fā)票,您做的分錄,我的理解是錯誤的,最好與總公司溝通一下,再處理。
好的,謝謝老師
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
那如果是總公司打給分公司的經(jīng)營款呢,那要怎么寫分錄呀
您好,那就是,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。