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老師你好,對于上月已入賬但未認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月怎么處理?摘要寫什么?附件是什么?急急

2020-08-07 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-07 16:24

你好 次月抵扣時 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng) 摘要;待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 附件,可以用專標(biāo)抵扣聯(lián)的復(fù)印件

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快賬用戶2989 追問 2020-08-07 16:26

好的,感謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-08-07 16:30

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好 次月抵扣時 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng) 摘要;待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 附件,可以用專標(biāo)抵扣聯(lián)的復(fù)印件
2020-08-07
你好 填寫報表留抵的 抵扣時不用處理是自動抵扣的?
2022-01-11
只需要把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-05-13
你好記載待認(rèn)證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
如果是沒有抵扣到,在抵扣當(dāng)月再進(jìn)行增值稅申報表附表二,第3行填寫此數(shù)據(jù)
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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