您好,甲方開(kāi)增值稅發(fā)票的。
請(qǐng)問(wèn)老師初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里面甲委托乙代銷商品 乙賣出貨物給顧客 是甲開(kāi)增值稅發(fā)票還是乙開(kāi)?
甲、乙公司均為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司銷售商品,合同規(guī)定,如果乙公司沒(méi)有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬(wàn)元,協(xié)議價(jià)為不含增值稅額1000萬(wàn)元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實(shí)際銷售時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票上注明,售價(jià)240萬(wàn)元,增值稅為31.2萬(wàn)元,同日甲公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷清單,注明已銷售代銷商品的20%,甲公司給乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:編制甲公司委托代銷的會(huì)計(jì)分錄。
甲、乙公司均為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司銷售商品,合同規(guī)定,如果乙公司沒(méi)有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬(wàn)元,協(xié)議價(jià)為不含增值稅額1000萬(wàn)元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實(shí)際銷售時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票上注明,售價(jià)240萬(wàn)元,增值稅為31.2萬(wàn)元,同日甲公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷清單,注明已銷售代銷商品的20%,甲公司給乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:編制甲公司委托代銷的會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)?甲公司委托乙公司銷售A商品100件,協(xié)議價(jià)為每件200元,A商品成本為每件120元,增值稅率13%。甲公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)20000元,增值稅2600元。乙公司按每件200元的價(jià)格出售給顧客, 甲公司按售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)。(分錄)要求:對(duì)甲公司下列業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價(jià)格出售給客戶,田公司按照售價(jià)(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實(shí)際銷售時(shí),向買方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價(jià)20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來(lái)的代銷清單時(shí),向乙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)向甲公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(wù)(5)確認(rèn)代銷收入與費(fèi)用:(6)貨款結(jié)算
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本