借發(fā)出商品12000 貸庫存商品12000
1、本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20000元,增值稅稅額2600元,乙公司本年3月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費,收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明手續(xù)費3200元,增值稅稅額120元,甲公司本年3月份對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。但雙方尚未結算相關款項。本年5月雙方結清相關款項。(1)對收取手續(xù)費方式下委托方甲公司的業(yè)務進行賬務處理(2)對收取手續(xù)費方式下受托方乙公司的業(yè)務進行賬務處理
甲公司(一般納稅人)委托乙公司(一般納稅人)銷售A商品100件協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅)A商品成本每件120元增值稅稅率為13%甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)3月乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售向甲公司開具代銷清單甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明價款20000元增值稅稅額2600元乙公司3月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票上手續(xù)費3200元增值稅稅額120元甲公司3月對取得的增值稅專用發(fā)票進行認證但雙方尚未結算5月雙方結清相關款項
老師,請問怎么寫?甲公司委托乙公司銷售A商品100件,協(xié)議價為每件200元,A商品成本為每件120元,增值稅率13%。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明:售價20000元,增值稅2600元。乙公司按每件200元的價格出售給顧客, 甲公司按售價的10%支付乙公司手續(xù)費。(分錄)要求:對甲公司下列業(yè)務進行賬務處理
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費時向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結轉代銷商品(4)受托方轉嫁增值稅代繳義務(5)確認代銷收入與費用:(6)貨款結算
本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20000元、增值稅額2600元,乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定;同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費,收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明手續(xù)費2000元、增值稅額120元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。但雙方尚末結算相關款項。本年5月雙方結清相關款項?!竟ぷ饕蟆浚?)對收取手續(xù)費方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對收取手續(xù)費方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
借應收賬款22600 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
借主營業(yè)務成本12000 貸發(fā)出商品12000
借銷售費用2000 貸應收賬款2000
借銀行存款20600 貸應收賬款20600