您好 開票信息信息技術(shù)服務(wù)-軟件維護(hù)服務(wù)6個點(diǎn),要交印花稅
老師,開票信息信息技術(shù)服務(wù)-軟件維護(hù)服務(wù)6個點(diǎn),要交印花稅嗎?
信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)征印花稅,按技術(shù)合同嗎
老師您好,我們購入1*信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù) 2*現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)維護(hù)費(fèi) 3*信息技術(shù)服務(wù)*商用密碼應(yīng)用安全性評估服務(wù)這三個需要交印花稅嗎?1和2這兩個服務(wù)相當(dāng)于是我們買服務(wù)請人給客戶安裝軟件,第三個服務(wù)是我們有買進(jìn)賣出,相當(dāng)于服務(wù)代理
發(fā)票開具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
購買的軟件服務(wù)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要交納印花稅嗎?印花稅稅率是多少?
請問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計(jì)29萬,21萬對應(yīng)的增值稅是需要交的,請問普票的8萬對應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請問這個有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會扣很多信用等級評分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
為什么呢?服務(wù)類不是不用交印花稅嗎?
技術(shù)服務(wù)需要繳納印花稅
就是這樣的發(fā)票,一般納稅人企業(yè),城市建設(shè)稅正常交,教育和附加免
是的 您開的技術(shù)服務(wù)大類
哪些服務(wù)類是不用交印花稅呢?
比如咨詢顧問類的服務(wù)