你好,讓他給你哦,不然就投訴她,你自己做萬一數(shù)據(jù)和稅局申報的不一樣了咋辦
老師,我的前任會計只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來,然后她說她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應交稅金科目下有個增值稅進項科目有上年結轉余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師,跟我交接的代賬會計,我把帳做到了二月份,但是報表有問題,出不來,她拷貝的是去年2020年全年的余額表,其他的數(shù)據(jù)沒有拷,然后打算用金蝶用友把數(shù)據(jù)導入進去,這是打算生成期初數(shù)據(jù),然后把一月份二月份的帳重新再做一遍嗎?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師,我們公司之前的財務把資料轉交給我。我現(xiàn)在在財務軟件里面設置財務初始余額的時候總是試算不平衡,她之前是結轉了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財務初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
征收方式有幾種 分別是 有什么區(qū)別
請問公司提成是合并到工資里面申報個稅嗎
老師,您好,每年在報工商年報時需要報市監(jiān)局的行政處罰嗎
老師,公司章程需要蓋股東簽字加手印之后還需要蓋公司的公章嗎
老師,您好,想請教一下,單位員工飛機票的進項抵扣,既收到紙質行程單又在攜程上開出了電子發(fā)票,但金額不匹配,這種情況還能抵扣進項稅額嗎
老師,鞋業(yè)廣場開具的發(fā)票記入什么科目?
老師,我看到一家公司他的前任代賬公司給他22年暫估了889912.38元,后面轉了代賬公司,這筆暫估一直沒沖掉?現(xiàn)在是虧損-920509.29元的,庫存商品上面掛著還有896138.96元,我需要管嗎?如果要管應該怎么操作?謝謝
甲公司投資乙公司500萬,現(xiàn)乙公司想把名下專利權轉讓給甲公司,甲公司想用該專利權做實收資本,可以嗎?
老師,我想咨詢一下,我們是承包食堂的,現(xiàn)在這邊合同到期了,我當時買廚房灶具的時候進去了150萬,但是都沒有在公司名下,現(xiàn)在處理這些資產(chǎn),學校要打給我60萬,跟學校簽訂合同的時候又是用公司名義去簽訂的,如果這筆60萬打公賬上,那我賬上要怎么處理
老師,老板親戚在我們辦公室,每次有個員工只跟她套近乎,也不是說套近乎吧,反正感覺自己被冷落了,心理不舒服
咋投訴,他是個人,難受
那你讓他趕緊給你補