你好,那就是直接費(fèi)用化

老師,自行研發(fā)的無形資產(chǎn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)攤銷,產(chǎn)品服務(wù)也在銷售,再發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是入成本還是費(fèi)用化支出?產(chǎn)品服務(wù)銷售同時也是有研發(fā)在里面的
我們公司是一家小公司,自行研發(fā)的稱重軟件在網(wǎng)上銷售,我把研發(fā)人員的費(fèi)用作在了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,沒有資本化支出,賬上沒有形成無形資產(chǎn)。等軟件銷售出去的時候可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?直接按普通銷售做收入可以嗎?
老師,軟件公司自主研發(fā)銷售軟件產(chǎn)品,公司研發(fā)人員工資先歸入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下呢,還是研發(fā)費(fèi)用在銷售軟件時結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
一家小型研發(fā)企業(yè),之前的研發(fā)支出全部費(fèi)用化計入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用;現(xiàn)在有一產(chǎn)品已經(jīng)流片成功開始量產(chǎn),和產(chǎn)品有關(guān)的支出是否還計入研發(fā)費(fèi)用,產(chǎn)品銷售之后如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費(fèi),那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個邏輯


公司有三個項(xiàng)目銷售,無形資產(chǎn)都已經(jīng)開始攤銷,現(xiàn)在都是費(fèi)用化還要分項(xiàng)目嗎?之前都是平均分的,還是直接做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出?
項(xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi)是費(fèi)用化還是入成本?老師
你好,直接費(fèi)用化就可以的
不用分項(xiàng)目了嗎老師?差旅費(fèi)也是費(fèi)用化?
要分項(xiàng)目,費(fèi)用化也分項(xiàng)目
還有申請的專利代理費(fèi)和商標(biāo)注冊費(fèi)怎么入賬?
還有申請的專利代理費(fèi)和商標(biāo)注冊費(fèi)怎么入賬?
申請沒有下來之前怎么入賬
為申請商標(biāo)的代理費(fèi)和注冊費(fèi)也計入無形資產(chǎn),沒有申請下來計入管理費(fèi)用
還沒有申請下來,入賬費(fèi)用了,怎么還能再入賬無形資產(chǎn)呢老師,可以先在往來款里面嗎?預(yù)付款?
可以先做往來款的,沒有發(fā)票先做往來
就是收到發(fā)票了呢老師,申請還沒有下來,怎么入賬
分項(xiàng)目計入費(fèi)用化吧