您好,有必要打印出來,一年裝訂一次
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒有交過這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
平時(shí)有沒有必要把每個(gè)月的申報(bào)表打印出來裝訂成紙質(zhì)版放著?
老師,年末的申報(bào)表,是用A4紙打印出來嗎?像增值稅這種有附表的是一個(gè)月一裝訂,還是一年放在一起裝訂
請(qǐng)問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計(jì)算機(jī)軟件可以嗎? 2.計(jì)算機(jī)軟件之間更改有時(shí)間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計(jì)算機(jī)軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會(huì)有罰款?滯納金,在哪查? 4.會(huì)計(jì)憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊(cè)保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報(bào)稅,0申報(bào),企業(yè)所得稅報(bào)表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當(dāng)?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時(shí)間,已經(jīng)按次申報(bào)了,如果確實(shí)按年,會(huì)產(chǎn)生罰款嗎?
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
老師,公司員工有其他經(jīng)營所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務(wù)局上開票,之前的稅控盤服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?
支付的社保咨詢費(fèi)公積金計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入現(xiàn)金流量表那一列
收到非股東打進(jìn)來的投資款計(jì)入什么科目
甲公司開了超市,收銀員有沒有義務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)?
老師我們這有個(gè)員工去年離職了,但是稅務(wù)現(xiàn)在通知讓做2024年個(gè)人所得稅匯算清繳聯(lián)系不到人員,我們有辦法自己在網(wǎng)頁版的個(gè)人所得稅操作嗎
老師,員工本月自己交的靈活就業(yè)社保,他本月靈活就業(yè)社保停交,還會(huì)扣費(fèi)嗎
老師,我們是電商,我們跟A合作,用A的資質(zhì)開店,每月付A銷售額*10%作為分成,這部分分成是入到銷售費(fèi)用嗎?二級(jí)科目寫什么比較合適
老師請(qǐng)教一下,我們是工程的一般納稅人,5月開了異地的建筑服務(wù)工程的銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做外經(jīng)證的異地預(yù)交,但是我們這月已經(jīng)完稅了,這個(gè)預(yù)交還用交嗎
按時(shí)間順序,增值稅、附加稅、印花稅 、企業(yè)所得稅,全部裝訂成一本就行嗎?一年一本?
您好,一本能裝訂下的,一年一本就可以了