你好 進項抵扣不分項目 是合計放在一起的
增值稅專票抵扣的時候需要分項目嗎,比如我a項目取來的進項稅,只能用a項目的銷項稅扣嗎,還是abc項目的進項稅放在一起,a的銷項稅都能隨意抵扣
老師。我們公司做外墻保溫工程的,我們每個月的進項有各個項目上的,那我是一次抵扣。還是需要按項目來抵扣呢? 比如這個月只開了A項目的銷項。進項來了ABC三個項目的。我是只抵扣A項目的進項還是ABC一起抵扣
一個公司有好幾個項目,a項目開出了銷項票,開的進項不夠,b項目沒開銷項票,但是開了進項票,我可以用b項目的進項票抵扣a項目的銷項稅嗎?
一般納稅人建筑公司,A項目是簡易征收,A項目收到的專票不能抵扣進項稅,B項目不是簡易征收,B項目開票可以用A項目的抵扣進項稅嗎
老師,想請教個問題,有A、B兩項目,1月只開票A項目,拿到進項票注明寫的B項目,這張發(fā)票可以用來抵扣A項目的銷項嗎?增值稅和企業(yè)所得稅是否能抵扣嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學旅行費收入8852元,研學旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?