你好,是需要計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅 是按含稅金額計(jì)入的
接受捐贈(zèng)的材料一批,這項(xiàng)業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅里需要計(jì)入收入來繳納企業(yè)所得稅嗎?計(jì)入的話,是含稅計(jì)入還是不含稅計(jì)入呢
企業(yè)捐贈(zèng)收入記入應(yīng)納稅所得額嗎 是按營業(yè)外收入的金額計(jì)入企業(yè)所得稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)經(jīng)營所得和企業(yè)所得稅的收入是含稅的還是不含稅的數(shù),如果收入小于45萬,減免的增值稅計(jì)入哪里,計(jì)入企業(yè)所得稅和經(jīng)營所得嗎
企業(yè)接受非股東捐贈(zèng)的材料(取得增值稅專用發(fā)票),按發(fā)票價(jià)值計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)收入中包不包含增值稅稅款?
老師接受捐贈(zèng)的收入要繳納企業(yè)所得稅嗎?需要計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
為什么按照含稅呢,不懂,有進(jìn)賬稅額呀,抵扣了呀,已經(jīng)
你好,你可以看一下這個(gè)分錄 借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;營業(yè)外收入 影響企業(yè)所得稅的是營業(yè)外收入,而不是原材料科目,所以是含稅的金額
老師那還有個(gè)問題,就是題目有時(shí)候會(huì)問調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤總額,請(qǐng)問固定資產(chǎn)的一次性扣除需要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤嗎,一次性扣除是稅法中規(guī)定的吧
你好,調(diào)整后的通常是應(yīng)納稅所得額,而不是利潤總額 一次性計(jì)提折舊不需要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤的