這個(gè)分錄的明細(xì)科目不對(duì),記管理費(fèi)用了,就不要再寫(xiě)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,以前的會(huì)計(jì)對(duì)土地?cái)備N做了這樣的分錄,對(duì)不?借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸:累計(jì)攤銷
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄:借長(zhǎng)期待攤費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi)用,貸銀行存款,攤銷時(shí)是:借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸是累計(jì)攤還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)呢
購(gòu)入土地借:無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán),貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用-土地使用權(quán)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。用不用入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目?
籌集期間攤銷分錄。借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷。 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷? 還是借:在建工程-攤銷 貸:累計(jì)攤銷? 哪個(gè)分錄對(duì)的
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi),分?jǐn)偟臅r(shí)候分錄怎么做,可不可以借管理費(fèi)用~攤銷費(fèi)或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi)?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開(kāi)了呢?
老師你說(shuō)她當(dāng)時(shí)土地入賬入到什么科目了?
您好,這個(gè)猜不好,您需要翻一下前面的憑證看一下,
老師,沒(méi)有啊
您好,什么意思?您的意思他以前沒(méi)有做帳,直接就做了這一筆分錄嗎?
之前的賬不在我手里
您好,您問(wèn)分錄做的對(duì)不對(duì)或者哪會(huì)處理的不會(huì)?怎樣更正?我可以給您解答您問(wèn)我以前怎樣做的,我猜不到,
老師,土地使用權(quán)什么情況下可以攤銷,什么情況下不可以攤銷?
你好,比如企業(yè)購(gòu)買的土地計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),然后后面就是按月攤銷,租的土地可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按月攤銷
有的人說(shuō)土地是升值的,怎么可以攤銷呢
你好 土地記無(wú)形資產(chǎn) 按月攤銷 ,因?yàn)樯邓允遣挥?jì)提 減值