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廠家直接向客戶發(fā)了一批貨,如果客戶使用了我們再向客戶收錢,同時我們再付給廠家貨款,現(xiàn)在廠家貨物已經(jīng)發(fā)出,我需不需要做暫估入庫?還是怎么操作好對庫存的管理?

2020-08-06 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 18:09

你好 你要讓廠家給你單子 你才好確定發(fā)貨后做分錄的 做入庫

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快賬用戶3943 追問 2020-08-06 18:10

是指廠家的出庫單嗎,根據(jù)單子暫估入庫?但是客戶一直不使用呢

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快賬用戶3943 追問 2020-08-06 18:11

實際貨物在客戶那里

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齊紅老師 解答 2020-08-06 18:14

是的額。你要確定廠家發(fā)貨了 就可以入賬了 你可以跟客戶對賬 根據(jù)客戶反饋來確定。 客戶是有驗收單給你們的

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快賬用戶3943 追問 2020-08-06 18:29

那如果在保修期內(nèi),客戶使用了貨物我們不收客戶錢,而廠家也不收我們錢,那怎么處理?做采退嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 18:33

你好 那你 掛賬的話 也得走合同資產(chǎn) 和合同負(fù)債來做的

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快賬用戶3943 追問 2020-08-06 18:34

我們還沒有用最新的收入準(zhǔn)則,只能入庫做庫存商品,貸應(yīng)付暫估

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齊紅老師 解答 2020-08-06 18:40

你好 如果還沒有用到的話 。 你們就掛往來賬 廠家發(fā)貨了 你就做入庫 同時做 借發(fā)出商品貸庫存商品

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快賬用戶3943 追問 2020-08-06 19:40

那要是客戶用了,我們不收客戶錢,廠家也不收我們的錢,那是不是做采退,借應(yīng)付,貸發(fā)出商品

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:42

嗯 意思就是業(yè)務(wù)取消了就要做賬的 是的

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你好 你要讓廠家給你單子 你才好確定發(fā)貨后做分錄的 做入庫
2020-08-06
同學(xué)你好 發(fā)票這兩種都是怎么開的
2020-10-28
您好! 1.收30萬預(yù)付款時 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 30萬 貸:預(yù)收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費2萬,運(yùn)費1000,外購安裝材料費1萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-貨款35萬 —安裝費2萬 —運(yùn)費1000 —材料費1萬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費用-工資-提成1500 貸:應(yīng)付職工薪酬1500 4.贈品2000 采購贈品時: 借:庫存商品-贈品 2000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈送贈品時 借:主營業(yè)務(wù)成本-贈品2000 貸:庫存商品-贈品2000 4.客戶再付20萬 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款20萬 預(yù)付賬款30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入50萬 注:由于是內(nèi)賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進(jìn)項稅額及相關(guān)處理問題
2021-03-08
同學(xué)你好 1.收不到錢嗎 2.問題是什么
2024-01-04
您作為公司的會計,需要按照以下步驟處理從廠家進(jìn)貨A、B兩種商品并送給客戶B的情況: 1.發(fā)票開給D醫(yī)院時,應(yīng)該根據(jù)實際銷售的商品A的數(shù)量和價格開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上列明商品A的數(shù)量、單價和金額,并在備注欄中注明“送商品B”。這樣可以清晰地反映銷售商品A并贈送商品B的情況。 問題2: 您需要按照以下步驟處理這批已經(jīng)到期的庫存商品: 1.首先,將這批庫存商品轉(zhuǎn)入“資產(chǎn)減值損失”科目。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:庫存商品。 2.然后,將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 3.最后,將這批庫存商品進(jìn)行銷售處理。具體的會計分錄為:借:銀行存款等,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:資產(chǎn)減值損失
2023-10-20
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