你好可以不認(rèn)證,認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)就要填進(jìn)申報(bào)表
老師你好,我7月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入。但是有進(jìn)項(xiàng)稅額。我這個(gè)月可以不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師你好,我想問(wèn)下,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是可以本月不勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等以后月份有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候在勾選抵扣
老師你好,我開(kāi)了銷(xiāo)售稅額的發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票還沒(méi)開(kāi),我知道進(jìn)項(xiàng)稅的金額,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?只有金額還沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
麻煩問(wèn)下,我9月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以不用勾選抵扣?
老師您好,想問(wèn)一下,我上個(gè)月有留抵稅額,這個(gè)月也有進(jìn)項(xiàng)票,但留抵稅額足以抵扣我這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)了,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票可以不勾選認(rèn)證嗎
老師,這道題誰(shuí)是承租人?誰(shuí)是出租人啊?
老師,定期定額個(gè)體工商戶(hù)核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車(chē)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶(hù)變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶(hù)銷(xiāo)售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話(huà),退稅申報(bào)表可以先提前先填寫(xiě)和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額可以有時(shí)候月份不認(rèn)證嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響
你好,沒(méi)有影響的,可以根據(jù)實(shí)際認(rèn)證或不認(rèn)證或少認(rèn)證