您好,這個(gè)需要先有票,認(rèn)證完才能抵扣
進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算,就是我們要提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有給我進(jìn)項(xiàng)稅,我只知道對(duì)面的開票金額,我們需要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)稅夠?qū)Ψ降挚郏?/p>
我們公司是叫代理記賬的,發(fā)票是我開,我都是有進(jìn)項(xiàng)才開銷項(xiàng)的,有些進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)開銷項(xiàng),但是發(fā)票稅金都已經(jīng)抵扣了,那我之后開這些進(jìn)項(xiàng)豈不是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
老師你好,我開了銷售稅額的發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票還沒(méi)開,我知道進(jìn)項(xiàng)稅的金額,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?只有金額還沒(méi)有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒(méi)有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張進(jìn)項(xiàng)票要等到有銷售的時(shí)候才能抵扣,現(xiàn)在這張進(jìn)項(xiàng)票入什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是其他科目呢?
老師,你好。以前是小規(guī)模納稅人,先開了售票(還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)。后來(lái)變成一般納稅人了才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎