這里海關(guān)是屬于進(jìn)口增值稅,你是指哪里沒(méi)計(jì)算進(jìn)去的
老師,能幫我看看這道題目么,為啥這個(gè)算增值稅,不把海關(guān)繳納的增值稅減去
老師你好,這道題進(jìn)口高檔香水精應(yīng)納增值稅為什么要加上進(jìn)口應(yīng)納關(guān)稅和消費(fèi)稅呢?還有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅為啥又要減去進(jìn)口的增值稅呢?
老師,這個(gè)題目算應(yīng)納增值稅為什么不用減預(yù)繳的?
老師,你看一下這兩個(gè)題目的增值稅,是不一樣的算法,為什么不一樣算增值稅呢
老師,這個(gè)題目中,計(jì)算增值稅時(shí)為什么減去500?和增值稅學(xué)習(xí)時(shí)學(xué)習(xí)有關(guān),這種記不住來(lái)著
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?老師,我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個(gè)稅也沒(méi)交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這部分個(gè)稅歸屬期是2024還是2025
端午節(jié)發(fā)放員工紅包,算福利費(fèi)對(duì)嗎,那這個(gè)款統(tǒng)一發(fā)放在人事,由人事領(lǐng)現(xiàn)金簽字發(fā)放各個(gè)員工,這個(gè)紅包是否要在當(dāng)月工資上申報(bào)個(gè)稅
第1季度財(cái)務(wù)季報(bào),和3月份利潤(rùn)表的關(guān)系???季報(bào)的本期額是3月的本年累計(jì)額?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào),營(yíng)業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎?滯納金需要調(diào)增嗎?
你好 老師我想問(wèn)下匯算清繳工資薪金賬載金額和實(shí)際金額如果填一樣的有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閷?shí)際未發(fā)放那么多
你看第四題的答案,沒(méi)有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,第一小問(wèn),那麻煩你幫我算算
不好意思,我看錯(cuò)了,我明白了
3.21就是進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的。 進(jìn)項(xiàng)3.3里面就包含了這個(gè)3.21的
嗯嗯,我看了,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。