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老師這筆分錄的預(yù)算賬怎么做?差額剛好是這筆。事業(yè)單位的賬

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2020-08-06 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 16:59

你好, 借 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 4780 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 4780 借 財(cái)政撥款預(yù)算收入 4780 貸 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 4780

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你好, 借 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 4780 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 4780 借 財(cái)政撥款預(yù)算收入 4780 貸 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 4780
2020-08-06
第一筆 借資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 貸 財(cái)政撥款收入 你這第二分錄是什么意思
2020-08-06
您好!第一筆,把費(fèi)用支出從相反方向轉(zhuǎn)出,借方借記其他應(yīng)付款 第二筆,費(fèi)用支出平掉,貸方貸記預(yù)算支出
2023-03-22
你好,同學(xué)。 那你收進(jìn)作為收入,支作為支出處理即可的
2021-03-17
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯(cuò)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對(duì)于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會(huì)計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
2024-12-11
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