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事業(yè)單位,,老師,我有一筆其他應(yīng)收款做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-08-05 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-05 17:06

借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入 支出則是相反計(jì)入其他支出

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借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入 支出則是相反計(jì)入其他支出
2022-08-05
你好 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入
2021-10-31
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 用這筆錢支出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-30
同學(xué)您好,收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 用這筆錢支出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021-10-31
您好,如果是其他應(yīng)付款付短信費(fèi)相當(dāng)于往來,不做預(yù)算會(huì)計(jì),如是自己的錢付,那么財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出--基本支出-日常公用支出-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì):借 財(cái)政撥款預(yù)算支出,貸 資金結(jié)存
2021-11-03
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