登錄 自然人申報(bào)系統(tǒng) 填寫(xiě)個(gè)人信息和扣除的信息 保存上傳反饋成功后填寫(xiě)工資收入 計(jì)算稅款 扣款? https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=gs/這是學(xué)堂的個(gè)稅實(shí)扣可以按這個(gè)一步步跟著填寫(xiě)申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)的具體操作步驟
個(gè)體戶3月份開(kāi)了增票,稅務(wù)局電話通知要做更正申報(bào),可以在網(wǎng)上操作,具體怎么操作呢?需要老師來(lái)個(gè)操作步驟。具體操作明晰。
個(gè)稅申報(bào)流程的具體操作步驟
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng) 電腦端具體操作步驟是什么 麻煩老師操作步驟發(fā)我一下
怎么給工人申報(bào)個(gè)稅,具體步驟操作老師說(shuō)下
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫(xiě)24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
個(gè)稅客戶端如果換電腦登錄 對(duì)原來(lái)的資料有影響嗎
您好,您需要把原來(lái)的資料備份,然后在新的電腦上恢復(fù)
怎么備份
https://jingyan.baidu.com/article/b2c186c884bec8846ff6ff2a.html您好,您需要把原來(lái)的資料備份,然后在新的電腦上恢復(fù)