捐贈(zèng)的話(huà)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,而是在增值稅和企業(yè)所得稅上要確認(rèn)收入,你可以理解成不入賬的收入,但是入兩稅申報(bào)表的收入
老師,請(qǐng)問(wèn)免增值稅跟企業(yè)所得稅的捐贈(zèng),要視同銷(xiāo)售處理,那么我的財(cái)務(wù)報(bào)表上豈不是捐贈(zèng)的都體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了,既然是視同銷(xiāo)售不確定收入,感覺(jué)有點(diǎn)矛盾
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開(kāi)票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷(xiāo)售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅呢?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
老師,您好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是企業(yè)有贈(zèng)品在稅務(wù)上視同銷(xiāo)售申報(bào)收入了,納稅申報(bào)表申報(bào)收入比賬務(wù)里確認(rèn)收入多240萬(wàn),在會(huì)計(jì)處理上這部分贈(zèng)品借:業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)270萬(wàn),貸:庫(kù)存31萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)239萬(wàn);請(qǐng)問(wèn)在做2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)如何調(diào)整
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,這樣的話(huà)豈不是會(huì)造成報(bào)表上的收入跟增值稅申報(bào)上面的收入不一致?
是會(huì)不一致的,這個(gè)是很常見(jiàn)的現(xiàn)象,會(huì)計(jì)收入,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入都可能會(huì)不一樣,因?yàn)檫@三者適用的準(zhǔn)則就是不一樣的 隨著您學(xué)習(xí)的深入您就會(huì)懂了,或者你可以網(wǎng)絡(luò)上搜一下稅會(huì)差異,自己學(xué)習(xí)看看
老師,那既然視同銷(xiāo)售的話(huà),那賬務(wù)處理需要做借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 這樣做
可是稅務(wù)局那邊給我打電話(huà)說(shuō),讓我營(yíng)業(yè)外支出必須要做市場(chǎng)價(jià),還要我拿著財(cái)務(wù)報(bào)表去更改所得稅申報(bào)表
你捐的東西是自產(chǎn)的還是外購(gòu)的?