你好,計(jì)提工資分錄是,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提的工資包含個(gè)人社保 實(shí)際繳納的時(shí)候,也是包括個(gè)人社保金額的
如何計(jì)提工資,計(jì)提的工資包不包含個(gè)人社保。實(shí)際繳納時(shí)包不包含個(gè)人社保
老師,計(jì)提工資的時(shí)候這個(gè)金額包含社保嗎?還是計(jì)提實(shí)際發(fā)放的工資?
計(jì)提工資時(shí)管理費(fèi)用,包括不包括社保,計(jì)提社保時(shí),包不包含個(gè)人的
老師,計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)數(shù),包含個(gè)人社保,計(jì)提社保計(jì)提公司部分,是不是理解計(jì)提費(fèi)用包含了個(gè)人社保
這里的應(yīng)發(fā)工資不包含個(gè)人社保,實(shí)發(fā)工資不包含個(gè)人社保,公司社保,個(gè)稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那我們發(fā)放工資的時(shí)候包含有個(gè)人部分社保,實(shí)際繳納社保是包含有個(gè)人部分的金額,那不是銀行存款減兩次
你好 發(fā)放工資的分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分) 實(shí)際繳納的時(shí)候 借;其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 不會(huì)重復(fù)的
單位部分社保怎么整
算不算應(yīng)付工資里面
你好,單位部分不算在應(yīng)付工資里面,單獨(dú)計(jì)提的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納的時(shí)候,借;其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分),貸;銀行存款