交稅做借應交增值稅,117.74 貸銀行,借應交附加稅14.12,貸銀行 借:管理費用 440 貸:銀行存款/現(xiàn)金 440 ,幾時退回就幾時沖掉
老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務局讓退增值稅和附加稅,購買稅控盤有440的減免稅款沒有做賬,現(xiàn)在8月一直沒有收到退回的稅費。我6月和7月應該怎么做會計分錄
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
請問老師制造企業(yè)去1月增值稅、教育附加稅、城鎮(zhèn)土地使稅已交并計提,3月稅務局要求退稅6個月后再交納,請問完整會計分錄是:退回來時:借銀行存款 貸:應交稅費-增值稅 應交稅費教育附加等,請問已計提的會計分錄用不用管,還有退回增值稅的另外一道分錄怎么做
就是稅局對同一張發(fā)票連續(xù)征收了我們三次增值稅和附加稅的分錄要怎么做[破涕為笑]它是分開三個月去征收了我們三次,第四個月只退了增值稅,沒有退附加稅,附加稅直到現(xiàn)在還沒退
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產負債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理
小規(guī)模吧,實際發(fā)生抵減做 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數(shù)
6月是一般納稅人,7月是小規(guī)模納稅人
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 440 借:管理費用 負數(shù)-440 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
老師為什么是管理費用負數(shù)
管理費用做貸方會增加本年累計數(shù),
抵減稅額,是什么時候抵減什么時候做分錄,還是6月就做分錄
是的,實際發(fā)生抵減時候做是什么時候抵減什么時候做分錄