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老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務局讓退增值稅和附加稅,購買稅控盤有440的減免稅款沒有做賬,現(xiàn)在8月一直沒有收到退回的稅費。我6月和7月應該怎么做會計分錄

2020-08-06 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-06 08:22

交稅做借應交增值稅,117.74 貸銀行,借應交附加稅14.12,貸銀行  借:管理費用 440     貸:銀行存款/現(xiàn)金 440 ,幾時退回就幾時沖掉

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齊紅老師 解答 2020-08-06 08:22

小規(guī)模吧,實際發(fā)生抵減做   借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數(shù)

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快賬用戶1263 追問 2020-08-06 08:28

6月是一般納稅人,7月是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2020-08-06 08:30

借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 440 借:管理費用 負數(shù)-440 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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快賬用戶1263 追問 2020-08-06 08:31

老師為什么是管理費用負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-06 08:40

管理費用做貸方會增加本年累計數(shù),

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快賬用戶1263 追問 2020-08-06 08:49

抵減稅額,是什么時候抵減什么時候做分錄,還是6月就做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:00

是的,實際發(fā)生抵減時候做是什么時候抵減什么時候做分錄

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交稅做借應交增值稅,117.74 貸銀行,借應交附加稅14.12,貸銀行  借:管理費用 440     貸:銀行存款/現(xiàn)金 440 ,幾時退回就幾時沖掉
2020-08-06
你好 借 銀行存款 貸 其他收益
2021-08-29
你好,在電子稅務局,我要辦稅,稅費申報與繳納里有個申報表查詢里更正,你看看你那里是不是,如果不是你給12366打的電話問問他更正申報的模塊
2022-08-11
應當沖回稅金及附加 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅等 借:應交稅費-應交城市維護建設稅等 貸:稅金及附加
2019-07-07
您好,正確處理是計提損益也沖回
2022-04-05
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