你好,同學(xué)。 你這個你直接是作為相關(guān)往來款項支付處理的。 你這收到相關(guān)款項,你是作為其他應(yīng)付款,支付減少其他應(yīng)付款處理。
現(xiàn)有三方 甲方:我公司 乙方:A公司 丙方:擔保人B A公司承租我公司空置房,B是A公司的租賃擔保人,A公司經(jīng)營產(chǎn)生電費,擔保人B代A公司繳納電費后開具A公司的增值稅電費發(fā)票后,A公司卻把電費款直接匯入我公司賬戶,我公司接著把這筆款又由公司賬戶轉(zhuǎn)給了擔保人B,發(fā)票擔保人已交給了A公司,現(xiàn)在,我們公司收A公司匯款和我公司轉(zhuǎn)給擔保人的這兩筆款分別怎么做會計分錄?沒有發(fā)票。有什么辦法可以解決嗎?
老師,請問我一直在A公司任職,但因為A公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務(wù)問題,我就認證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發(fā)票上的復(fù)核還是我的名字。后續(xù)因為AB公司之間的糾紛,導(dǎo)致沒有買賣成功?,F(xiàn)在B公司被稅務(wù)局約談,聯(lián)系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務(wù)局打電話說,我們也聯(lián)系不上B公司法人,稅務(wù)局說這個情況上報上去的話,股東和會計都要承擔責任,我去年九月還在B公司申報過一個月的個稅,后面就一直是在A公司申報個稅,繳納社保,稅務(wù)約談通知書送達后當天我才刪掉B公司的稅務(wù)實名采集,發(fā)票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會承擔責任嗎
(1)融資購買機械預(yù)付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機械款全額支付后再叫發(fā)票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實際收到的發(fā)票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
老師,您好!我企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造企業(yè)。新接手了一家飼料廠生產(chǎn)制造企業(yè),也就是A把公司轉(zhuǎn)給了B公司。3月和4月的工資、水電,都是由前面公司(A公司)已經(jīng)支付了,但3和4月的產(chǎn)品生產(chǎn)以及銷售都屬于我們B公司的。這種情況我們需要把他們(A公司)已經(jīng)幫我們(B公司)付的工資、水電、員工社保,付給A公司。我們B公司怎么操作,老師?工資、社保由我們承擔,A公司已經(jīng)代付代申報了,他們這兩個月暫時幫我們代支付,我們需要把這幾筆費用付給他們A公司。 這種情況下,工資,社保,水電費我都需要計提了,但是我該怎么做賬,老師?
甲方和A公司簽署了保安合同,A分包給B收3個點管理費,因為A有資質(zhì),B只能掛靠在A公司。每個月人工成本由B墊付,從A公司賬戶代付給人員發(fā)工資,相關(guān)人員個稅合同都簽在A公司的,評估表下來A公司給甲方開票,開票后啊A公司收款,以代領(lǐng)開票備注月份工資名義返還給B,因為是差額開票,我看都是成本扣除90%,按10%交稅,B同時也是A公司的員工,扣除管理費,成本剩下的就以工資名義發(fā)給b,這算合理嗎?
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機和旋耕機是屬于哪個資產(chǎn)類別?機器機械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請問,江蘇單位,有項目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個供應(yīng)商是個體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對公賬戶給供應(yīng)商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請教一個問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時,按照應(yīng)發(fā)簽字還是實發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢