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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,開具專票是6%個(gè)點(diǎn),能后沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣申報(bào)的嗎

2020-08-05 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-05 14:55

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就是按照銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅

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快賬用戶2735 追問(wèn) 2020-08-05 16:24

是這樣申報(bào)的嗎

是這樣申報(bào)的嗎
是這樣申報(bào)的嗎
是這樣申報(bào)的嗎
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快賬用戶2735 追問(wèn) 2020-08-05 16:25

價(jià)稅合計(jì)數(shù)是198400元,是這樣申報(bào)的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:28

最上面填寫的是不含稅的銷售額,然后用不含稅銷售額,乘以6%計(jì)算出來(lái)銷項(xiàng)稅額,就是您實(shí)際繳納的增值稅,因?yàn)槟鷽](méi)有進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2735 追問(wèn) 2020-08-05 16:32

好的,那麻煩你幫我看一下這2張表是填在這幾欄嗎

好的,那麻煩你幫我看一下這2張表是填在這幾欄嗎
好的,那麻煩你幫我看一下這2張表是填在這幾欄嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:39

你好,是的,填寫的對(duì),然后就按這個(gè)銷項(xiàng)繳納增值稅就可以了

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沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就是按照銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅
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