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你好,我在3月錯把應(yīng)該入固定資產(chǎn)的入了制造費用,現(xiàn)在應(yīng)怎樣調(diào)賬?當(dāng)時做了,借:制造費用30000 貸:銀行30000

2020-08-05 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-05 12:24

借固定資產(chǎn)。貸。制造費用

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快賬用戶2432 追問 2020-08-05 12:26

不用通過銀行調(diào)嗎?

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快賬用戶2432 追問 2020-08-05 12:28

是已經(jīng)夸月了的

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齊紅老師 解答 2020-08-05 12:32

不用的,實際付款了,銀行存款不用調(diào)整的

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借固定資產(chǎn)。貸。制造費用
2020-08-05
借:制造費用 負(fù)數(shù), 借 :應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進項稅
2023-08-06
你這里首先是沖減結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄 在把制造費用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),你的分錄沒問題
2020-12-12
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:管理費用 貸:制造費用?
2022-07-15
繼續(xù)把制造費用-工資結(jié)平就是了呀
2022-07-12
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