借固定資產(chǎn)。貸。制造費用
你好,我在3月錯把應(yīng)該入固定資產(chǎn)的入了制造費用,現(xiàn)在應(yīng)怎樣調(diào)賬?當(dāng)時做了,借:制造費用30000 貸:銀行30000
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進制造費用了,我現(xiàn)在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當(dāng)于沒減少么
你好,3月份將應(yīng)該計入生產(chǎn)成本-工資,計入了制造費用,上個月將計錯的那張憑證直接改了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)制造費用工資科目里面還有余額,結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對,應(yīng)該怎么調(diào)呀
上個月計提固定資產(chǎn)折舊時入錯了費用,本身應(yīng)計入管理費用,而我把他計入到了制造費用里!這個月怎么調(diào)賬?
老師,固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該進安全生產(chǎn)費的當(dāng)時進錯了進的制造費用折舊費?,F(xiàn)在調(diào)整為安全生產(chǎn)費,我想問一下分錄如何做。
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師4月份收到退回的個稅手續(xù)費,正常賬務(wù)處理借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項)嗎 4月份進銷項申報完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調(diào)暫估為什么在與收入無關(guān)的支出呢?這個好解釋嗎?
老師匯算清繳時資產(chǎn)總額怎么填寫
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關(guān)單出來當(dāng)月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
不用通過銀行調(diào)嗎?
是已經(jīng)夸月了的
不用的,實際付款了,銀行存款不用調(diào)整的