您好,11%稅率是老稅率,現(xiàn)在不動產(chǎn),一般納稅人是9%,然后小規(guī)模納稅人是5%,簡易計稅的也是5%
為什么同樣是租金,開專票系統(tǒng)中新增的適用稅率是9%,老的就是11% 稅率那列5% 是正常的
打開開票系統(tǒng),在5月份開2份發(fā)票,因為跨月了,就在6月開了負數(shù)發(fā)票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數(shù)字呢? 2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,我們是購買方,2020年收到對方9%,價稅合計5萬,2021年4月又收到9%,合計5萬的發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯,已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計金額為10萬,稅率為6%。因為稅率不同了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個多出來的成本怎么處理
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調(diào)的費用發(fā)票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃氣、稅率9%,我認為大酒店開出的燃氣項目的專票不正確,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統(tǒng)就是燃氣供暖,所以給我們開的發(fā)票就是這樣的,請問老師到底應(yīng)該開什么?
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
老師健身房購買的插座還有U盤計入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個人所得稅嗎
請問,采購銷售免稅商品,對方放棄免稅,給我們開具專票,但是我們銷售商品開具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對方開具給我們的專票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問下,如果一個食品加工企業(yè)他的進項稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,是通過計算得來的,那開進來的專票上邊的稅額是不是要計入成本,就不單獨體現(xiàn)進項稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開發(fā)票可以開免稅么
老師,你好 六臺空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時,可以把六臺放在一起做嗎?
老師,我們公司有點項目,承包給個人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個操作有問題嗎?或者有什么風(fēng)險嗎?
老師,廠房改擴建計長期待攤費用,沒有計入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?