你這個(gè)是做內(nèi)帳的嗎?

物業(yè)公司每月做流水賬沒有做科目分錄,并且采用收付實(shí)現(xiàn)制,現(xiàn)要改為權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該怎么做?之前租房的押金要怎么登記,自離的押金要怎么處理?
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負(fù)責(zé)管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個(gè)大集團(tuán)不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準(zhǔn)則嗎? 問題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票,還沒付款,一般是一個(gè)期間的,我怎么入賬?公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會(huì)短租,半年幾個(gè)月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個(gè)賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個(gè)員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費(fèi)車票產(chǎn)生的費(fèi)用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報(bào)銷這些錢,但是財(cái)務(wù)經(jīng)理和我說先不實(shí)際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應(yīng)該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實(shí)際付給他報(bào)銷款的話又應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費(fèi)用 184340+92170 貸 其他應(yīng)付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預(yù)付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應(yīng)付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應(yīng)付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對(duì)方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費(fèi)1106040 現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)各位大神賜教
老師,我們物業(yè)公司,之前一個(gè)客戶沒有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬租金,已經(jīng)到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現(xiàn)在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認(rèn)租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒有給他開發(fā)票,增值稅如果沒有開票,賬務(wù)怎么處理
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?

