你好 退回來(lái)一樣開
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說(shuō)我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,客戶給我們家打了貨款,但是出納弄錯(cuò)了給對(duì)方匯款匯出去一部分,現(xiàn)在要給對(duì)方開發(fā)票,想問(wèn)下怎么開,按差額開嗎?還是再打款開票,或者收現(xiàn)金開票
老師他們不給我們貨款,所以一直沒(méi)給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,如果兩年過(guò)去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開具專票
老師好,我們公司這幾年都是給某一客戶按照預(yù)付款金額開發(fā)票,余額表里預(yù)收賬款借貸平衡。訂單結(jié)束后有需要補(bǔ)或者退的金額出現(xiàn),沒(méi)有對(duì)于這部分金額補(bǔ)開發(fā)票或者紅沖發(fā)票。我想問(wèn)可不可以一直這樣下去,按照對(duì)方預(yù)付款給對(duì)方開票,我們?nèi)霠I(yíng)業(yè)收入
老師上午好,我想問(wèn)一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫(kù)分錄怎么做賬呀老師
請(qǐng)問(wèn)一下老師們,6月10號(hào)注冊(cè)的個(gè)體戶,6月23號(hào)做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬時(shí)間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度的期末余額是填3月未一個(gè)月的余額嗎?
第一季度開了30多萬(wàn),全額交稅了,在第二個(gè)季度這個(gè)33萬(wàn)多開了負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)33萬(wàn)多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報(bào)表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊(cè)資金500萬(wàn) A股東占股95% 實(shí)收資本80萬(wàn) 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤(rùn)78萬(wàn) 所有者權(quán)益 161萬(wàn) 股份轉(zhuǎn)讓合同價(jià)按多少填合適
請(qǐng)問(wèn)老師二手車經(jīng)銷公司購(gòu)入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個(gè)公司來(lái)做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報(bào)在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對(duì)方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
是對(duì)方又打來(lái)了一部分款,不是原來(lái)的金額,這樣可以嗎?老師,這樣是不是有虛開的嫌疑啊
一共給了多少 你們開多少的