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你好,我們5月份正常申報(bào)繳納增值稅,現(xiàn)稅務(wù)大廳打電話告知我們?nèi)ジ陥?bào)表,退稅。請(qǐng)問我去了之后應(yīng)該怎么更正

2020-07-22 16:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-22 16:34

你好,您是啥方面出啦錯(cuò)誤呢啊

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你好,您是啥方面出啦錯(cuò)誤呢啊
2020-07-22
你好,這樣的話多交的相當(dāng)于已交稅金留底以后就可以。
2021-08-15
你這個(gè)應(yīng)該是去更正申報(bào)才行。
2021-08-17
可以的,賬務(wù)處理做到今年就行。
2023-11-02
你好? 自然人客戶端里面 - 查詢統(tǒng)計(jì) -申報(bào)查詢里面? 去找到個(gè)稅 對(duì)應(yīng)的所屬期 里面去 更正補(bǔ)報(bào);? ? 你是不是之前的申報(bào)表沒有在系統(tǒng)報(bào) ;? ? 看你提示是沒有記錄的?
2021-08-02
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