你好,銀行手續(xù)費(fèi)退款你紅沖了嗎
老師您好!我填寫季度利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候18行<19行,但也申報(bào)成功了,主要是由于5月份有一筆銀行手續(xù)費(fèi)退款,然后每個(gè)月貸款利息支付,所以就出現(xiàn)了這么大的差距,是不是我步驟填寫錯(cuò)了呢?
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個(gè)公司,然后他有兩兩個(gè)自己的工廠,還有一個(gè)現(xiàn)在再見(jiàn),然后又成立一個(gè)商貿(mào)公司,等于說(shuō)現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個(gè)商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個(gè)季度深,就是申報(bào)一次個(gè)稅,每個(gè)月申報(bào),但是他的個(gè)稅的話,我看他這個(gè)財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時(shí)候申報(bào)兩個(gè)人,有時(shí)候申報(bào)六個(gè)人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒(méi)有超過(guò)5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒(méi)有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說(shuō)都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
已經(jīng)沖了
紅沖了一般不會(huì)有差距的
你看下差額是多少,然后根據(jù)這個(gè)做賬