你這個刪除,不對就刪除,取開發(fā)票開廣告服務的,
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,請問文化事業(yè)建設費申報時系統(tǒng)自動取數(shù)比我本季度含稅收入多了,而且我開的票是設計服務,我該如何填報呢?
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
老師你好!請問我們公司經(jīng)營范圍比較廣,屬于代理商,然后有促銷返點,開了現(xiàn)代服務,促銷費,這些應該不屬于文化建設稅范圍吧?但是申報文化建設稅的時候稅局系統(tǒng)自動把這些金額算在里面,應該怎么辦呢?直接刪除掉嗎
你好老師,廣告設計不屬于廣告服務,如果開票也要征收文化事業(yè)建設費嗎?我的公司做了幾個設計的項目,開了廣告設計的發(fā)票,在報稅時自動提取了廣告設計的這個金額,記在文化事業(yè)建設費里面了。是要交稅的嗎?
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結轉增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權變更: A股東53%的股權 未 實繳,4月同時轉讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉讓流程, 1.請問 A 轉讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉讓給D 轉讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權,轉讓流程都還沒走,
老師好 我想確定一下現(xiàn)在公司的經(jīng)營是屬于委托人還是受托人? 比如本公司為A公司,從C公司進入原材料,然后讓B公司加工,加工好的半成品再發(fā)往C公司,那A公司屬于?
老師,我全部都是開的設計服務,我刪除然后0申報就可以了是嗎?
是的,刪除0申報就可以
好的,謝謝老師
好的我先回復別的學員了