你好,可能是系統(tǒng)問(wèn)題,你需要和主管局核實(shí)

老師,你好個(gè)體核定征收開(kāi)票金額超過(guò)核定額,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表該如何填
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),為什么一直提示超過(guò)起征點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅季報(bào)時(shí),個(gè)體戶,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)時(shí)填在哪?未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額嗎?
為什么查賬征收的個(gè)體戶在報(bào)增值稅時(shí),要填未達(dá)起征點(diǎn)那一行
個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有沒(méi)有起征點(diǎn)? 就像個(gè)稅一樣,超過(guò)起征點(diǎn)5000元才繳納稅款
老師電子發(fā)票沒(méi)有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問(wèn)下 我公司有實(shí)際有兩個(gè)公司 ,有個(gè)員工從一個(gè)公司調(diào)到另一個(gè)公司 但是社保還沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 還再舊的公司 ,但是工資這個(gè)月開(kāi)始在新公司發(fā)放了,這兩個(gè)公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個(gè)自行開(kāi)發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個(gè)軟著的價(jià)值呢,怎么入賬每一個(gè)軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負(fù)責(zé)幫A公司采購(gòu)車(chē)輛,我們有采購(gòu)渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車(chē),采完先上我們公司牌照,B開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們,然后我們?cè)陂_(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票給A,因?yàn)橘u(mài)價(jià)肯定要比進(jìn)價(jià)高,但我們只掙服務(wù)費(fèi)不掙銷(xiāo)售差價(jià),這個(gè)銷(xiāo)售差價(jià)我們需要退還給A,那么這部分退還的差價(jià)我們要開(kāi)票嗎?如果開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目比較合適?還有我們會(huì)在差價(jià)里扣下我們的服務(wù)費(fèi),這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點(diǎn)固定資產(chǎn)的問(wèn)題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是2012年有一筆學(xué)校對(duì)外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn),但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時(shí)候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(wàn)(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(wàn)(借方),負(fù)債類(lèi)也有一個(gè)其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬(wàn),而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬(wàn)了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費(fèi)通知單的費(fèi)用和銀行扣費(fèi)怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒(méi)有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補(bǔ)上這個(gè)流水,還是不補(bǔ)?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢(qián)在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?

