你好 1 借,管理費用3800 借,庫存現(xiàn)金700 貸,其他應收款4500 2 借,無形資產(chǎn)150000 借,應交稅費一應增進19500 貸,實收資本169500 3 借,其他貨幣資金10000 貸,銀行存款10000 4 借,應收賬款33900 貸,主營業(yè)務收入30000 貸,應交稅費一應增銷3900 5 借,管理費用5000 貸,應付職工薪酬5000 借,應付職工薪酬5000 貸,庫存商品5000 6 借,原材料39840 借,應交稅費一應增進8160 貸,應收票據(jù) 7 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 借,其他應收款300 借,管理費用200 貸,待處理財產(chǎn)損益500 8 借,預付賬款100000 貸,銀行存款100000
老師,公司買了新能源騎車,還買了ADS輔助駕駛的軟件,這個軟件放在什么科目?
老師,請問我們打給控股公司的投資款,入什么科目啊
老師,我是商貿(mào)企業(yè),我上個月收到的進項票已經(jīng)抵扣認證了,這個月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀[捂臉]
老師好,個稅是按應發(fā)工資算稅還是按實發(fā)工資算稅呢
老師,這是六月30日資產(chǎn)負債表和利潤表的一部分,為什么這個資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末余額減去期初余額不等于那個利潤表當中凈利潤本年累計的金額呢,問題出在哪里呢?(-103578.19是本年累計金額,-101734.02是本月金額)
老師,我上個月收到的進項票已經(jīng)抵扣認證了,這個月發(fā)票紅沖了。我憑證咋做呀
老師我們收到總部發(fā)過來的保險費怎么做賬
供應商付的原材料返利,賬上怎么處理
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄