你好 借;銀行存款 250000,固定資產(chǎn)75000,貸;實(shí)收資本——an公司325000
收到an公司投入貨幣資金250000bn公司投人設(shè)備一臺(tái)賬面原價(jià)80000元已提折舊10000元雙方合同約定價(jià)值75000元不含稅增值稅稅額率百分之十三明細(xì)科目怎么寫
輸入試題關(guān)鍵詞 千萬(wàn)試題任你查 馬上搜題 收到KM公司開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2 收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(包含稅,增值稅稅率為6%)3收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值90 000,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為8200元(不含稅)。4 收到Y(jié)M公司投入的原材料的一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為9600元。YM公司已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 5 收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為10%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。 西小姐促NL久業(yè)久次州他出如¥h△-_ 1
收到LG公司投資設(shè)備一臺(tái),賬面價(jià)原價(jià)10萬(wàn)元,以提折舊19,000元,雙方合同約定價(jià)值為8萬(wàn)元不含稅增值稅稅率為13%,做會(huì)計(jì)分錄。
【資料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.收到KM公司開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2.收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)。3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值90000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為82000元(不含稅)。4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為7800元。YM公司已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。
【目的】練習(xí)投入資本的核算?!举Y料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.收到KM公司開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬2.收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值0000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為82000元(不含稅)4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為7800元。YM公司已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?!敬痤}】
個(gè)體戶可以開(kāi)建筑服務(wù)這個(gè)大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開(kāi)票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開(kāi)含稅點(diǎn)的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開(kāi)出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到