你好,請把題目完整發(fā)一下。讀不通都
輸入試題關(guān)鍵詞 千萬試題任你查 馬上搜題 收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2 收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評估確認(rèn)價(jià)值為350000元(包含稅,增值稅稅率為6%)3收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺,賬面原值90 000,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為8200元(不含稅)。4 收到Y(jié)M公司投入的原材料的一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為9600元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫。 5 收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為10%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。 西小姐促NL久業(yè)久次州他出如¥h△-_ 1
收到BC公司投入非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元,(含稅,增值稅稅率為6%)同時(shí)收到BF,公司投入的科研樓一棟,合同約定,該房屋的價(jià)值為30000000元,(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符,會計(jì)分錄帶摘要。
5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。帶摘要,數(shù)算對
收到y(tǒng)m公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為6萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫。
【資料】FL公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.收到KM公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張,投入貨幣資金300000元。支票已送銀行進(jìn)賬。2.收到IT公司投資的一項(xiàng)專利權(quán),經(jīng)評估確認(rèn)價(jià)值為350000元(含稅,增值稅稅率為6%)。3.收到Y(jié)Y先生投入的舊設(shè)備一臺,賬面原值90000元,已提折舊8000元,雙方確認(rèn)的價(jià)值為82000元(不含稅)。4.收到Y(jié)M公司投入的原材料一批,投資合同約定價(jià)值為60000元,進(jìn)項(xiàng)稅稅額為7800元。YM公司已開具增值稅專用發(fā)票,約定價(jià)值與公允價(jià)值相符,材料已驗(yàn)收入庫。5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?